Proces rozliczeń podatkowych w Norwegii może być skomplikowany, zwłaszcza dla osób, które pracują w tym kraju po raz pierwszy. Obejmuje on złożenie rocznego zeznania podatkowego (skattemelding), uwzględnienie w nim wszystkich możliwych ulg podatkowych oraz weryfikację poprawności dochodu, który zaraportował nasz pracodawca lub pracodawcy.  Wiele osób zmaga się z trudnościami związanymi z językiem, co zwiększa ryzyko błędów i utraty należnych odliczeń od dochodu.

Z pomocą przychodzimy My! Rozliczenia.No – profesjonalna firma, która specjalizuje się w rozliczeniach podatkowych dla Polaków w Norwegii. Nasz zespół ekspertów zadba o to, by Twoje rozliczenie było dokładne, a wszystkie ulgi, takie jak odpisy na dzieci czy koszty podróży, zostały uwzględnione. Zgodnie z obowiązującym prawem.

1. Obowiązek złożenia zeznania podatkowego

Każdy, kto uzyskał dochód w Norwegii, ma obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego (skattemelding). Zazwyczaj dokument ten jest udostępniany elektronicznie w marcu na stronie norweskiego urzędu podatkowego).  Zeznanie należy sprawdzić, uzupełnić i odesłać w określonym terminie (najczęściej do końca kwietnia).

2. Karta podatkowa i odpowiednie stawki podatkowe

W Norwegii stosuje się progresywne stawki podatkowe. Podczas zatrudnienia pracodawca korzysta z karty podatkowej (skattekort), która określa, ile zaliczek na podatek dochodowy ma być potrącane z wynagrodzenia co miesiąc.  Warto wspomnieć o specjalnym rodzaju karty podatkowej- PAYE/kildeskatt/ 25%. Jest ona przeznaczona co do zasady dla osób nie zamieszkujących na stałe w Norwegii, nie będących norweskimi rezydentami podatkowymi. Teoretycznie nie trzeba się wtedy rozliczać, ale w praktyce warto sprawdzić czy takie rozliczenie nie będzie dla nas jednak opłacalne.

3. Ulgi podatkowe dla obcokrajowców

Możesz być uprawniony do korzystania z wielu ulg podatkowych, takich jak odliczenie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, dojazdów do pracy, a także zwrotu za podróże do kraju pochodzenia. Odliczenia te są szczególnie istotne w pierwszych latach pobytu.

4. Dokumentacja i załączniki

Konieczne jest zachowanie dokumentacji potwierdzającej wydatki, takie jak umowy najmu, bilety samolotowe lub promowe.  W przypadku pracy sezonowej lub tymczasowej mogą być potrzebne dodatkowe załączniki, np. potwierdzające okres pracy lub miejsce zamieszkania.

5. Zwrot podatku lub dopłata

Po rozliczeniu podatkowym można otrzymać zwrot podatku lub być zobowiązanym do dopłaty. Wyniki rozliczenia dostępne są już od maja, stopniowo otrzyma je każdy, potrwa to do końca października.